近日, 東芝舉辦投資者關系活動期間宣布調整公司架構的計劃。正在研究修改重組計劃的選項,并評估其業務組合。 公司打算在最終決定后在IR活動上提供細節。東芝公司最初宣布了分拆三家公司的計劃,目前正考慮分拆為兩家公司。 報道援引未透露姓名的人士的話稱,該公司還在考慮出售部分業務。
根據新的“二分”計劃,公司將分 拆 半導體 存儲解決方案及電子設備業務,并將其上市,原公司則能夠專注于基礎設施服務,如發電設備、公共交通系統、供水和排污系統等。此前,東芝的目標曾經是將公司“一分為三”——一家負責能源和基礎設施,一家負責設備,一家負責閃存芯片。
東芝/基礎設施服務公司(Toshiba/Infrastructure Service Co.):包括東芝的能源系統與解決方案、基礎設施系統與解決方案、數字解決方案和電池業務,以及東芝在鎧俠株式會社(Kioxia Holdings Corporation, “KHC”)的所有權股份;以及元件公司(Device Co.):包括東芝的電子元件和存儲解決方案業務。
東芝董事會對戰略重組計劃和程序進行了持續徹底的審查,并與股東、監管機構和其他利益相關者進行了廣泛接觸,在此基礎上決定將東芝拆分為兩家獨立的上市公司。東芝確定,要實現可持續的盈利增長,提高股東價值,并為客戶、業務合作伙伴和員工帶來令人矚目的利益,最快、最有效和最高效的方法是將東芝拆分成兩家獨立的公司。正式名稱將在分拆完成后公布。
東芝/基礎設施服務公司基礎設施服務公司將包括東芝的能源系統與解決方案、基礎設施系統與解決方案、數字解決方案和電池業務,以及東芝在鎧俠株式會社的股權。其產品和服務將包括發電、輸電和配電、可再生能源、能源管理、公共基礎設施、鐵路和工業的系統解決方案以及政府機構和私營公司的IT解決方案。獨立后該公司的業務重點將更為明確,加上其創新的技術解決方案,將使其在推動向可再生能源過渡方面發揮主導作用,以幫助實現全球碳中和遠大目標,并提高基礎設施的韌性。
東芝/基礎設施服務公司2021財年的凈銷售額有望達到1.52萬億日元,預計將以5.3%的復合年增長率(“CAGR”)增長,到2025財年達到1.87萬億日元。在此過程中,該公司還有望將營業收入利潤率從3.6%提高到6.4%。
在實現股東價值最大化的同時,東芝還將立即在實際可行的范圍內將其在KHC的股份貨幣化,并在相關法律法規規定的限度內將凈收益全額返還給股東。公司計劃在即將于2022年3月舉行的臨時股東大會(“EGM”)上提出股東決議,概述其處置KHC股份的計劃。
元件公司自2021年11月12日發布公告以來,元件公司的結構未發生變化。該公司將包括東芝的電子元件和存儲解決方案業務。其產品將包括功率半導體(硅、化合物)、光學半導體、模擬集成電路、用于數據中心的大容量硬盤驅動器(“HDD”)(近線HDD)和半導體制造設備。該公司將成為支持社會和IT基礎設施發展的領導者。
元件公司2021財年的凈銷售額有望達到8,600億日元,剔除內存轉售部分后,預計將以4.1%的復合年增長率增長,到2025財年達到1.01萬億日元。該公司預計營業收入利潤率將從2021財年的6.4%提高到2025財年的7.9%。
元件公司將從東芝分拆出來,該公司的股票將在分拆登記日分配給東芝的股東。東芝正在與相關主管部門和顧問合作,確定最佳、最有效和最高效的分拆方式,以便根據日本最近的稅收改革立法,在符合稅收條件的分拆結構下實現交易。
重組工作有望在2023財年下半年完成,但尚需完成必要的程序,包括獲得東芝股東大會的批準并滿足相關機構的所有審查要求。在分拆完成之前,還必須對元件公司的財務業績進行為期兩年的審計(從2021財年的業績開始)。
東芝還表示將加速剝離非核心資產,作為戰略重組過程的一部分,東芝單獨宣布已簽署協議,將其在東芝開利公司的合資股份以約1,000億日元的價格出售給開利集團。公司亦在推進東芝電梯和建筑系統公司及東芝照明技術公司的剝離計劃。在制定戰略計劃的過程中,東芝已指定東芝泰格株式會社(Toshiba Tec Corporation, TOKYO:6588)為非核心業務。東芝將在實際可行的范圍內與東芝泰格進行短期合作,以促進東芝泰格在該指定之后的自身中長期業務計劃。
在加速剝離非核心業務的同時,東芝也在依靠半導體業務來擺脫不斷虧損的局面。 2月4日,東芝官網發布公告稱將斥資約1000億日元,在日本建造功率半導體新產線,預計將于2025年3月開始投產。該產線目標是滿足對用于汽車、服務器和工業設備的電源芯片不斷增長的需求,所有生產設備將與300mm晶圓兼容,將在Kaga Toshiba Electronics增設1條300mm生產線,這將使東芝功率芯片的產量翻倍。
東芝臨時董事長、總裁兼首席執行官Satoshi Tsunakawa表示:“在與主要利益相關者進一步接觸并完成補充分析后,我們決定將東芝拆分成兩家獨立的公司,并剝離某些非核心資產。此舉符合公司及其股東、客戶、業務合作伙伴和員工的長遠利益。經過優化的戰略重組計劃將打造兩家特色鮮明的公司,它們能夠充分利用各自獨特的優勢和商業周期。我們有能力實現這些預期收益,同時提供更清晰的計劃完成路徑,降低相關成本,保持免稅狀態,并遵守我們之前宣布的、在2023財年下半年完成分拆的時間表。”
東芝臨時董事長、總裁兼首席執行官Satoshi Tsunakawa表示:“在與主要利益相關者進一步接觸并完成補充分析后,我們決定將東芝拆分成兩家獨立的公司,并剝離某些非核心資產。此舉符合公司及其股東、客戶、業務合作伙伴和員工的長遠利益。經過優化的戰略重組計劃將打造兩家特色鮮明的公司,它們能夠充分利用各自獨特的優勢和商業周期。我們有能力實現這些預期收益,同時提供更清晰的計劃完成路徑,降低相關成本,保持免稅狀態,并遵守我們之前宣布的、在2023財年下半年完成分拆的時間表。”
此次新方案的調整,計劃出售非核心業務等動作,側面顯示出東芝致力于回報股東的態度,以取得股東的理解。東芝要實現拆分,大股東是否贊同仍將繼續成為人們關注的焦點。