上海飛樂音響股份有限公司(簡稱:飛樂音響,600651.SH)公告披露2021年年度報告顯示,期內,公司實現營業收入45.71億元,同比增長3.11%;營業成本34.32億元,同比增長2.9%;毛利率24.93%,同比增長0.16個百分點;凈虧損4.51億元,同比下降204.24%;凈利率為-9.87%,同比下降19.64個百分點;歸母凈虧4.53億元,同比下降204.91%;歸母扣非凈虧4.23億元,同比下降2.56%。基本每股收益0.18元。
截至2021年期末,飛樂音響總資產76.96億元,同比減少15.51%,其中,歸屬上市公司股東的凈資產為21.72億元,同比減少19.45%。
對外投資7.54億元
年報披露,報告期內,公司對外股權投資總額為9,740萬歐元,折合人民幣約75,431.74萬元,較去年同期減少374,064.63萬元人民幣,股權投資減少幅度為83.22%。變動主要原因為公司于2020年完成發行股份購買資產之重大資產重組事項,股權對價為人民幣449,496.37萬元。
其中,2021 年,公司之全資子公司上海飛樂投資有限公司向其全資子公司 INESA UK LIMITED 以現金方式 增資 4,240 萬歐元,其中 3,340 萬歐元用于償還到期銀行借款,改善融資結構,從而降低其整體資產負債水平,剩余 900 萬歐元用于補充流動資金,改善經營。另,以債轉股方式對 Feilo Sylvania International Group KFt.增資 5,500 萬歐元。
10.39億元出售投資股權
報告期內重大資產重組整合的具體進展情況顯示,2021年,公司通過公開征集受讓方的方式,將所持有的上海華鑫股份有限公司(以下簡稱“華鑫股份”)63,674,473股股票(占華鑫股份總股本的6%)以16.32元/股的價格轉讓給上海國盛集團資產有限公司(以下簡稱“國盛資產”),股份轉讓總價款為人民幣103,916.74萬元。
風險提示:公司多業務經營,存在業務整合和管理風險
年報披露,2020年重大資產重組完成后,公司主營業務從單一照明業務擴展為涵蓋汽車電子、模塊封裝及芯片服務業務、照明業務、高端檢驗檢測業務、智慧水務、智能制造及工業互聯網安全等業務。雖然公司盈利能力、抗風險能力及持續經營能力進一步增強,但隨著公司業務類型的增加和經營規模的擴大,公司的管理幅度和管理難度相應增加,對公司管理能力提出了更高的要求、帶來了更大的挑戰。同時,多業務經營造成公司主業不突出,未來還需要對業務和資源進一步梳理,進一步明確各業務發展的方向和路徑。
資料顯示,飛樂音響公司負責人李鑫。該公司的核心業務包括智能硬件產品、解決方案和檢驗檢測三大板塊,其中,智能硬件板塊包括汽車照明、車身控制、模塊封裝、芯片測試服務、智慧照明等業務;解決方案板塊包括智慧水務、智能制造及工業互聯網安全等業務。
分紅
年報中,飛樂音響表示,董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案:公司于2022年4月24日召開第十二屆董事會第九次會議,審議通過《公司2021年度利潤分配的預案》,鑒于公司2021年末母公司可供分配利潤為負,公司2021年年度擬不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。該預案尚需提交公司股東大會審議。